|
Zmluva |
202503
|
Zamestnávateľska zmluva o DDS
|
|
s DPH |
14.05.2025 |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. |
SŠ SMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
18.05.2025 |
|
Zmluva |
202502
|
Zamestnávateľska zmluva o DDS
|
|
s DPH |
07.05.2025 |
Uniqa d.d.s., a.s. |
SŠ SMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
|
Zmluva |
202501
|
Zamestnávateľska zmluva o DDS
|
|
s DPH |
28.04.2025 |
NN - Tatry Sympatia d.s.s. |
SŠ SMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
|
Zmluva |
202201
|
Vydanie certifikátu "Dôveryhodné služby"
|
216,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
|
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
17.05.2022 |
|
Faktúra |
210014
|
Služby nevýrobnej povahy- január - SŠ SMMK, Z31/14
|
670,00 |
s DPH |
25.02.2021 |
BoJa Partners s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
28.02.2021 |
|
Faktúra |
210013
|
PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/13
|
0,77 |
s DPH |
25.02.2021 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
28.02.2021 |
|
Faktúra |
210016
|
Materiál a náhradní diely SŠ SMMK, Z31/16
|
192,60 |
s DPH |
25.02.2021 |
BAJAN company s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
28.02.2021 |
|
Faktúra |
210015
|
Služby nevýrobnej povahy- január -SŠ SMMK, Z31/15
|
250,00 |
s DPH |
25.02.2021 |
Ekonomické a účtovné služby s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
28.02.2021 |
|
Faktúra |
210012
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/12
|
210,00 |
s DPH |
19.02.2021 |
Gaduš Peter |
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
28.02.2021 |
|
Faktúra |
210011
|
DDHM-notebook HP 255 G7-SŠ SMMK, Z31/11
|
498,19 |
s DPH |
18.02.2021 |
BAJAN company s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
28.02.2021 |
|
Faktúra |
210010
|
PHL-január-SŠ SMMK, Z31/10
|
28,16 |
s DPH |
10.02.2021 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
15.02.2021 |
|
Faktúra |
210009
|
Tepelná energia január-SŠ SMMK, Z31/9
|
1 772,81 |
s DPH |
09.02.2021 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
15.02.2021 |
|
Faktúra |
210008
|
Revízie výťahy-1.1.-31.03. 2021 -SŠ SMMK, Z31/08
|
166,86 |
s DPH |
05.02.2021 |
Schindler,výťahy a eskal. a.s. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
15.02.2021 |
|
Faktúra |
210007
|
Údržba výpočtovej techniky - SŠ SMMK, Z31/07
|
200,00 |
s DPH |
05.02.2021 |
BAJAN IT, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
15.02.2021 |
|
Faktúra |
210006
|
Služby nevýrobnej povahy- SŠ SMMK, Z31/06
|
42,00 |
s DPH |
05.02.2021 |
Osobnyudaj.sk |
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
15.02.2021 |
|
Faktúra |
210005
|
Ochranné prostriedky
|
1 500.00 |
s DPH |
04.02.2021 |
Chamomila, spol. s r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
15.02.2021 |
|
Faktúra |
210003
|
PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/03
|
0,77 |
s DPH |
29.01.2021 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
29.01.2021 |
|
Faktúra |
210004
|
Vyúčtovaner dodávky tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.1.-31.12.2020
|
-524,56 |
s DPH |
26.01.2021 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
29.01.2021 |
|
Faktúra |
210001
|
Telefónne poplatky pevná linka -február 2021 SŠ SMMK, Z31/01
|
41,78 |
s DPH |
11.01.2021 |
SWAN, a.s. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
29.01.2021 |
|
Faktúra |
210002
|
Služby nevýrobnej povahy- SŠ SMMK, Z31/02
|
42,00 |
s DPH |
11.01.2021 |
Osobnyudaj.sk |
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
29.01.2021 |