|
Faktúra |
150114
|
Internetové služby október 2015 SŠ SMMK, Z31/114
|
13,20 |
s DPH |
09.09.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.09.2015 |
|
Faktúra |
170053
|
Tepelná energia-marec 2017-SŠ SMMK, Z31/53
|
892,43 |
s DPH |
10.04.2017 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
170059
|
Služby nevýrobnej povahy- vedenie evidencie odpadov za IQ 2017 SŠ SMMK, Z31/59
|
72,00 |
s DPH |
25.04.2017 |
Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
170058
|
Poistenie majetku za obdobie 1.5.2017-31.12.2017-SŠ SMMK, Z31/58
|
159,57 |
s DPH |
24.04.2017 |
UNIQA |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
170057
|
Údržba výpočtovej techniky- SŠ SMMK,Z31/57
|
353,33 |
s DPH |
19.04.2017 |
BAJAN company s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
170056
|
Elektrická energia-marec 2017-SŠ SMMK, Z31/56
|
464,04 |
s DPH |
18.04.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
170055
|
Služby nevýrobnej povahy- marec SŠ SMMK, Z31/55
|
18,00 |
s DPH |
18.04.2017 |
Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
170054
|
Internetové služby -máj SŠ SMMK, Z31/54
|
22,08 |
s DPH |
18.04.2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
170052
|
Odobraté obedy žiaci-marec 2017 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/52
|
86,27 |
s DPH |
10.04.2017 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
170061
|
Údržba výpočtovej techniky- apríl SŠ SMMK,Z31/61
|
200,00 |
s DPH |
28.04.2017 |
BAJAN IT, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
170051
|
Odobraté obedy marec 2017-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/51
|
156,15 |
s DPH |
10.04.2017 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
170050
|
Odobraté obedy marec 2017-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/50
|
1 124,64 |
s DPH |
10.04.2017 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
170049
|
Odobraté obedy žiaci-február 2017 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/49
|
99,55 |
s DPH |
10.04.2017 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
170048
|
Odobraté obedy február 2017-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/48
|
94,17 |
s DPH |
10.04.2017 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
170047
|
Odobraté obedy február 2017-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/47
|
1 039,44 |
s DPH |
10.04.2017 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
170046
|
Odobraté obedy žiaci-január samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/46
|
84,81 |
s DPH |
10.04.2017 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
170060
|
Služby nevýrobnej povahy- sprostredkovanie dopravy SŠ SMMK, Z31/60
|
24,00 |
s DPH |
25.04.2017 |
Next Team, s.r.o |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
170062
|
Odobraté obedy apríl 2017-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/62
|
843,48 |
s DPH |
27.04.2017 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
170044
|
Odobraté obedy január 2017-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/44
|
923,00 |
s DPH |
10.04.2017 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |
|
Faktúra |
170072
|
Elektrická energia-apríl 2017-SŠ SMMK, Z31/72
|
446,75 |
s DPH |
12.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
03.07.2017 |