|
Faktúra |
180033
|
Odobraté obedy žiaci-február 2018 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/33
|
135,40 |
s DPH |
28.02.2018 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180032
|
Odobraté obedy február 2018-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/32
|
79,00 |
s DPH |
28.02.2018 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180031
|
Odobraté obedy február 2018-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/31
|
873,00 |
s DPH |
28.02.2018 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180030
|
Údržba výpočtovej techniky-február SŠ SMMK, Z31/30
|
200,00 |
s DPH |
28.02.2018 |
BAJAN IT, s.r.o. Stará Ľubovňa |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180029
|
Informačné nosiče UP-SŠ SMMK, Z31/29
|
328,65 |
s DPH |
27.02.2018 |
DOMINO A.S.;Spišská Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180028
|
Drobný nýkup-háčiky-SŚ SMMK, Z31/28
|
411,24 |
s DPH |
27.02.2018 |
SIKO KÚPEĽNE a.s., Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180027
|
DDHM- stolný počíač HP 290 G1 MT-SŚ SMMK, Z31/27
|
855,98 |
s DPH |
21.02.2018 |
BAJAN company s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180026
|
Informačné nosiče UP-Kniha-Svedok bezhraničnej Lásky-SŠ SMMK, Z31/26
|
210,00 |
s DPH |
19.02.2018 |
BONUM; Nitra |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180025
|
PHL-február-SŠ SMMK, Z31/25
|
74,86 |
s DPH |
17.02.2018 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180024
|
PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/24
|
0,77 |
s DPH |
17.02.2018 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180023
|
Informačné nosiče učebné pomôcky- časopis Škola 2018SŠ SMMK, Z31/23
|
25,00 |
s DPH |
30.01.2018 |
JurisDAT-M. Medlen Bratislava 2 |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180022
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/22
|
488,88 |
s DPH |
14.02.2018 |
MIGI, spol. s r.o.; Matejovce nad Hornádom |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180021
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/21
|
1 008.00 |
s DPH |
31.01.2018 |
Gaduš Peter; Nemešany |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180020
|
Elektrická energia-január 2018-SŠ SMMK, Z31/20
|
513,26 |
s DPH |
09.02.2018 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice-mestská časť- Staré Mesto |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180019
|
Služby nevýrobnej povahy- január 2018 poskytnutie účovníckych služieb SŠ SMMK, Z31/19
|
350,00 |
s DPH |
08.02.2018 |
Mgr. Jana Bodnárová, Poprad |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180018
|
Telefónne poplatky pevná linka -marec 2018 SŠ SMMK, Z31/18
|
39,16 |
s DPH |
05.02.2018 |
BENESTRA, s.r.o, Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180017
|
Služby nevýrobnej povahy- január SŠ SMMK, Z31/17
|
11,23 |
s DPH |
31.01.2018 |
HOUR, spol. s r.o., Žilina |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180016
|
Tepelná energia-január 2018-SŠ SMMK, Z31/16
|
1 262,04 |
s DPH |
06.02.2018 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180015
|
TP mobil- január 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/15
|
26,04 |
s DPH |
06.02.2018 |
CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180014
|
Odobraté obedy žiaci-január 2018 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/14
|
181,55 |
s DPH |
31.01.2018 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |