|
|
Faktúra |
150004
|
Údržba samostatných hnuteľných vecí-SŠ SMMK, Z31/4
|
54,00 |
s DPH |
27.01.2015 |
Šefčík Peter, Jablonov |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
Objednávka |
15/02
|
oprava práčky Whirlpool
|
|
s DPH |
26.01.2015 |
Šefčík Peter |
SŠSMMK |
|
Mgr. Ing. Hrušovská Petríková - riaditeľka školy |
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150003
|
PHL-SŠ SMMK, január Z31/03
|
151,47 |
s DPH |
22.01.2015 |
SHELL Slovakia ,s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
Objednávka |
15/01
|
vodná postel
|
|
s DPH |
19.01.2015 |
RAMAS PLUS, s.r.o. |
SŠSMMK |
|
Mgr. Ing. Hrušovská Petríková - riaditeľka školy |
04.02.2015 |
|
Objednávka |
15/01a
|
časopis „ŠKOLA 2015“
|
|
s DPH |
19.01.2015 |
JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola-MEL |
SŠSMMK |
|
Mgr. Ing. Hrušovská Petríková - riaditeľka školy |
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150002
|
Údržba výpočtová technika-SŠ SMMK, Z31/02
|
165,20 |
s DPH |
16.01.2015 |
ACOM PP, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150001
|
Internetové služby február 2015 SŠ SMMK, Z31/01
|
13,20 |
s DPH |
16.01.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/1
|
Výpočtová a kancelárska technika
|
3 401.67 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/6
|
Nákup školských a kancelárskych potrieb
|
1 042.02 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/7
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
3 953.96 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140152
|
Tepelná energia-december 2014-SŠ SMMK, Z31/152
|
1 075,01 |
s DPH |
31.12.2014 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
02.05.2015 |
|
|
Faktúra |
140147
|
Poplatok za kartu SHELL -SŠ SMMK Z31/147
|
0,77 |
s DPH |
31.12.2014 |
SHELL Slovakia ,s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
02.05.2015 |
|
|
Faktúra |
140149
|
Informačné nosiče učebné pomôcky-časopisy-SŠ SMMK Z31/149
|
33,20 |
s DPH |
31.12.2014 |
Slovenská pošta |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
02.05.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/3
|
Oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
1 173.37 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/4
|
Údržba stavby-oprava strešného plášťa objektu C
|
21 901.00 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/5
|
Preloženie elektrického merania a oprava elektrických rozvodov
|
1 890.44 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140153
|
Vyúčtovaníie elektr. energie 1.1.2014-31.12.2014 Z3100/140153
|
-757,13 |
s DPH |
31.12.2014 |
CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
02.05.2015 |
|
|
Faktúra |
140151
|
Refakturácia nákladov december SŠ SMMK, Z31/151
|
36,67 |
s DPH |
31.12.2014 |
Spišská katolícka charita |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
02.05.2015 |
|
|
Faktúra |
140150
|
TP mobil- december, 0904/930644-SŠ SMMK, Z3/150
|
27,08 |
s DPH |
31.12.2014 |
CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
02.05.2015 |
|
|
Faktúra |
140148
|
Informačné nosiče učebné pomôcky-časopisy-SŠ SMMK Z31/148
|
98,40 |
s DPH |
31.12.2014 |
Slovenská pošta |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
02.05.2015 |