|
|
Faktúra |
160115
|
Elektrická energia-júl 2016-SŠ SMMK, Z31/115
|
241,00 |
s DPH |
06.07.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160114
|
Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/114
|
16,80 |
s DPH |
06.07.2016 |
Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160113
|
Internetové služby SŠ SMMK, Z31/113
|
5,50 |
s DPH |
06.07.2016 |
TAKTIK International, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160112
|
Údržba výpočtovej techniky- júl SŠ SMMK,Z31/112
|
220,00 |
s DPH |
06.07.2016 |
BAJAN IT, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160120
|
Refakturácia nákladov január-jún 2016 SŠ SMMK, Z31/120
|
349,57 |
s DPH |
30.06.2016 |
Spišská katolícka charita |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
03.08.2016 |
|
|
Faktúra |
180070
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/70
|
323,09 |
s DPH |
06.04.2018 |
Ondrej Jarkovský, Spišská Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |