|
Faktúra |
180125
|
Služby nevýrobnej povahy- máj SŠ SMMK, Z31/98
|
20,28 |
s DPH |
08.06.2018 |
HOUR, spol. s r.o., Žilina |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
180128
|
Revízie odborné prehliadky PO-SŠ SMMK, Z31/128
|
379,00 |
s DPH |
08.06.2018 |
PhDr. Peter Darváši, - revízie elektrických a zdvíhacích zariadení, Spišská Nová ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
180129
|
Telefónne poplatky pevná linka -júl 2018 SŠ SMMK, Z31/129
|
41,04 |
s DPH |
08.06.2018 |
BENESTRA, s.r.o, Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
180123
|
PHL-máj-SŠ SMMK, Z31/123
|
201,34 |
s DPH |
05.06.2018 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
180122
|
Služby nevýrobnej povahy- jún SŠ SMMK, Z31/122
|
42,00 |
s DPH |
05.06.2018 |
Osobnyudaj.sk |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
22.06.2018 |
|
Faktúra |
180121
|
Údržba stavby- máj SŠ SMMK, Z31/12168
|
616,00 |
s DPH |
05.06.2018 |
Gaduš Peter; Nemešany |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.06.2018 |
|
Faktúra |
180119
|
Údržba výpočtovej techniky- máj SŠ SMMK,Z31/119
|
180,50 |
s DPH |
01.06.2018 |
BAJAN IT, s.r.o. Stará Ľubovňa |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.06.2018 |
|
Faktúra |
180117
|
Odobraté obedy máj 2018-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/117
|
131,05 |
s DPH |
31.05.2018 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.06.2018 |
|
Faktúra |
180117
|
Odobraté obedy máj 2018-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/117
|
1 314,00 |
s DPH |
31.05.2018 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.06.2018 |
|
Faktúra |
180120
|
Odobraté obedy žiaci-máj 2018 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/120
|
169,95 |
s DPH |
31.05.2018 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.06.2018 |
|
Zmluva |
3/18
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredovateľom
|
|
s DPH |
25.05.2018 |
Komensky s.r.o. Košice |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
|
Zmluva |
4/18
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
25.05.2018 |
MEDISON, s.r.o. Košice |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
|
Zmluva |
2/18
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane OÚ
|
|
s DPH |
23.05.2018 |
osobnyudaj.sk, Košice |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
|
Faktúra |
180115
|
Nájom-druhý štvrťrok SŠ SMMK, Z31/115
|
13 348,00 |
s DPH |
22.05.2018 |
Caritas Spiš, s.r. o, Spišské Podhradie |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.06.2018 |
|
Faktúra |
180116
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/116
|
1 151,89 |
s DPH |
22.05.2018 |
Interiér Tatry s.r.o. Poprad |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
22.05.2018 |
|
Faktúra |
180113
|
PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/113
|
0,77 |
s DPH |
21.05.2018 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.06.2018 |
|
Faktúra |
180114
|
PHL-máj-SŠ SMMK, Z31/114
|
78,38 |
s DPH |
21.05.2018 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.06.2018 |
|
Faktúra |
180112
|
Licencie na na softvér e Tlačivá pre SŠ SMMK , Z31/112
|
105,66 |
s DPH |
17.05.2018 |
ŠEVT a.s. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
18.05.2018 |
|
Faktúra |
180111
|
Služby nevýrobnej povahy- apríl 2018 poskytnutie účovníckych služieb SŠ SMMK, Z31/111
|
670,00 |
s DPH |
16.05.2018 |
Mgr. Jana Bodnárová, Poprad |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
18.05.2018 |
|
Faktúra |
180110
|
Služby nevýrobnej povahy- apríl SŠ SMMK, Z31/110
|
18,00 |
s DPH |
15.05.2018 |
Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
18.05.2018 |