|
Faktúra |
19016
|
TP mobil- január 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/16
|
22,14 |
s DPH |
08.02.2019 |
CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.03.2019 |
|
Faktúra |
19015
|
Tepelná energia-január 2019-SŠ SMMK,Z31/15
|
1 979,62 |
s DPH |
08.02.2019 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.03.2019 |
|
Faktúra |
19014
|
PHL-január 2019-SŠ SMMK, Z31/14
|
191,79 |
s DPH |
05.02.2019 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.03.2019 |
|
Faktúra |
19011
|
Služby nevýrobnej povahy- február 2019 SŠ SMMK, Z31/11
|
42,00 |
s DPH |
04.02.2019 |
Osobnyudaj.sk |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.03.2019 |
|
Faktúra |
19013
|
Údržba výpočtovej techniky SŠ SMMK, Z31/13
|
200,00 |
s DPH |
04.02.2019 |
BAJAN IT, s.r.o. Stará Ľubovňa |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.03.2019 |
|
Faktúra |
19012
|
Revízie výťahy-1.1.. 2019-31.3.2019-SŠ SMMK, Z31/12
|
166,86 |
s DPH |
04.02.2019 |
Osobnyudaj.sk |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.03.2019 |
|
Faktúra |
19008
|
Odobraté obedy január 2019-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/08
|
1 040.40 |
s DPH |
31.01.2019 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
19009
|
Odobraté obedy január 2019-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/09
|
168,00 |
s DPH |
31.01.2019 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
19010
|
Odobraté obedy žiaci-január 2019 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/10
|
243,50 |
s DPH |
31.01.2019 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
19007
|
Údržba dopravné prostriedky-SŠ SMMK, Z31/07
|
3,60 |
s DPH |
29.01.2019 |
AutoKelly Slovaia s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
19006
|
Vyúčtovanie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.1.-31.12.2018-SŠ .
|
-176,62 |
s DPH |
22.01.2019 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
19005
|
PHL-január 2019-SŠ SMMK, Z31/05
|
74,15 |
s DPH |
22.01.2019 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
19004
|
PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/04
|
0,77 |
s DPH |
22.01.2019 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
19003
|
Nájomné za obdobie január-jún 2019, Z31/03
|
26 696,00 |
s DPH |
21.01.2019 |
Caritas Spiš, s.r. o, Spišské Podhradie |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
19002
|
Telefónne poplatky pevná linka -február 2019 SŠ SMMK, Z31/02
|
43,63 |
s DPH |
14.01.2019 |
Swan a.s. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
19001
|
Údržba výpočtovej techniky SŠ SMMK, Z31/01
|
27,14 |
s DPH |
10.01.2019 |
BAJAN IT, s.r.o. Stará Ľubovňa |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.02.2019 |
|
Faktúra |
18304
|
Služby nevýrobnej povahy- december SŠ SMMK, Z31/304
|
87,19 |
s DPH |
31.12.2018 |
HOUR, spol. s r.o., Žilina |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.01.2019 |
|
Faktúra |
18299
|
PHL december-SŠ SMMK, Z31/299
|
172,43 |
s DPH |
31.12.2018 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.01.2019 |
|
Faktúra |
18300
|
Informačné nosiče UP-SŠ SMMK, Z31/30
|
71,52 |
s DPH |
31.12.2018 |
MY DVA Slovakia, s. r. o Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.01.2019 |
|
Faktúra |
18301
|
Služby nevýrobnej povahy- január SŠ SMMK, Z31/301
|
42,00 |
s DPH |
31.12.2018 |
osobnyudaj.sk, Košice |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.01.2019 |