|
Faktúra |
19076
|
PHL-apríl 2019-SŠ SMMK, Z31/76
|
79,88 |
s DPH |
25.04.2019 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19074
|
Služby nevýrobnej povahy- vedenie evidencie odpadu za I.Q 2019 SŠ SMMK, Z31/74
|
72,00 |
s DPH |
24.04.2019 |
Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19073
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/73
|
132,00 |
s DPH |
17.04.2019 |
LESA Ing. Jaroslav Dvorják, s. r. o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19072
|
Materiál a náhradné diely-SŠ SMMK, Z31/72
|
-73,51 |
s DPH |
16.04.2019 |
BAJAN company s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19071
|
Služby nevýrobnej povahy- marec 2019 SŠ SMMK, Z31/71
|
65,03 |
s DPH |
15.04.2019 |
HOUR, spol. s r.o., Žilina |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19070
|
Údržba dopravné prostriedky-SŠ SMMK, Z31/70
|
976,51 |
s DPH |
15.04.2019 |
DOVE s.r.o. Motorcentrum Poprad |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19069
|
Služby nevýrobnej povahy- marec 2019 poskytnutie účovníckych služieb SŠ SMMK, Z...
|
670,00 |
s DPH |
11.04.2019 |
BoJa Partners s.r.o. Poprad |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19068
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/68
|
336,00 |
s DPH |
09.04.2019 |
Gaduš Peter; Nemešany |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19067
|
Elektrická energia-marec 2019-SŠ SMMK, Z31/67
|
550,87 |
s DPH |
09.04.2019 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice-mestská časť- Staré Mesto |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19062
|
Služby nevýrobnej povahy- marec 2019 SŠ SMMK, Z31/62
|
18,00 |
s DPH |
08.04.2019 |
Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19061
|
TP mobil- marec 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/61
|
23,12 |
s DPH |
08.04.2019 |
CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19066
|
Telefónne poplatky pevná linka -máj 2019 SŠ SMMK, Z31/66
|
47,60 |
s DPH |
08.04.2019 |
Swan a.s. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19065
|
Tepelná energia-marec 2019-SŠ SMMK,Z31/65
|
1 585,87 |
s DPH |
08.04.2019 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
18064
|
Služby nevýrobnej povahy- marec 2019 SŠ SMMK, Z31/64
|
98,00 |
s DPH |
08.04.2019 |
Správa telovýchovných zariadení, Spišská Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
18063
|
PHL-marec 2019-SŠ SMMK, Z31/63
|
139,22 |
s DPH |
08.04.2019 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava; |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19060
|
Služby nevýrobnej povahy- SŠ SMMK, Z31/60
|
659,06 |
s DPH |
03.04.2019 |
CSGarden Spišská Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19057
|
Odobraté obedy marec 2019-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/57
|
154,80 |
s DPH |
01.04.2019 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2009 |
|
Faktúra |
19059
|
Údržba výpočtovej techniky - marec 2019 SŠ SMMK, Z31/59
|
200,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
BAJAN IT, s.r.o. Stará Ľubovňa |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19058
|
Odobraté obedy žiaci-marec 2019 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/58
|
290,45 |
s DPH |
01.04.2019 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19056
|
Služby nevýrobnej povahy- apríl 2019 SŠ SMMK, Z31/56
|
42,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
Osobnyudaj.sk |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.04.2019 |