|
|
Faktúra |
170217
|
Služby nevýrobnej povahy- december SŠ SMMK, Z31/217
|
42,00 |
s DPH |
29.12.2017 |
Správa telovýchovných zariadení |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170216
|
TP mobil- december 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/216
|
28,54 |
s DPH |
29.12.2017 |
CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170215
|
PHL december-SŠ SMMK, Z31/215
|
133,85 |
s DPH |
31.12.2017 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170214
|
PHL december-SŠ SMMK, Z31/214
|
95,43 |
s DPH |
21.12.2017 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170213
|
PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/213
|
0,77 |
s DPH |
21.12.2017 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170212
|
Údržba výpočtovej techniky- december SŠ SMMK,Z31/212
|
200,00 |
s DPH |
21.12.2017 |
BAJAN IT, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170211
|
Nájom-štvrtý štvrťrok 2017-SŠ SMMK, Z31/211
|
13 348,00 |
s DPH |
20.12.2017 |
Caritas Spiš, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170209
|
Odobraté obedy žiaci-december 2017 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/191
|
94,49 |
s DPH |
18.12.2017 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170220
|
Služby nevýrobnej povahy- december SŠ SMMK, Z31/220
|
18,00 |
s DPH |
31.12.2017 |
Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170208
|
Odobraté obedy december 2017-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/208
|
132,75 |
s DPH |
18.12.2017 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170207
|
Odobraté obedy december 2017-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/207
|
857,68 |
s DPH |
18.12.2017 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170206
|
Refakturácia nákladov júl-september 2017 SŠ SMMK, Z31/206
|
93,28 |
s DPH |
18.12.2017 |
Spišská katolícka charita |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170205
|
Informačné nosiče UP-Detské časopisy-SŠ SMMK, Z31/205
|
73,40 |
s DPH |
14.12.2017 |
Slovenská pošta |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170204
|
Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/204
|
56,00 |
s DPH |
14.12.2017 |
Správa telovýchovných zariadení |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170203
|
Elektrická energia-november 2017-SŠ SMMK, Z31/203
|
486,62 |
s DPH |
13.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170202
|
Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/202
|
11,09 |
s DPH |
11.12.2017 |
HOUR, spol. s r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170201
|
Tepelná energia-november 2017-SŠ SMMK, Z31/201
|
1 138,91 |
s DPH |
11.12.2017 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170219
|
Telefónne poplatky pevná linka -február 2018 SŠ SMMK, Z31/219
|
37,39 |
s DPH |
29.12.2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170221
|
Tepelná energia-december 2017-SŠ SMMK, Z31/221
|
1 285,85 |
s DPH |
31.12.2017 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180017
|
Služby nevýrobnej povahy- január SŠ SMMK, Z31/17
|
11,23 |
s DPH |
31.01.2018 |
HOUR, spol. s r.o., Žilina |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |