|
|
Faktúra |
150061
|
Materiál a náhradné diely-SŠ SMMK, Z31/61
|
311,20 |
s DPH |
21.05.2015 |
ACOM PP, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150044
|
Elektrická energia-apríl2015-SŠ SMMK, Z31/44
|
80,00 |
s DPH |
21.04.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150015
|
Tepelná energia-január 2015-SŠ SMMK, Z31/15
|
1 290,34 |
s DPH |
10.02.2015 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150042
|
Internetové služby máj 2015 SŠ SMMK, Z31/42
|
13,20 |
s DPH |
10.04.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150014
|
TP mobil- január 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/14
|
23,09 |
s DPH |
09.02.2015 |
CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150001
|
Internetové služby február 2015 SŠ SMMK, Z31/01
|
13,20 |
s DPH |
16.01.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150002
|
Údržba výpočtová technika-SŠ SMMK, Z31/02
|
165,20 |
s DPH |
16.01.2015 |
ACOM PP, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150003
|
PHL-SŠ SMMK, január Z31/03
|
151,47 |
s DPH |
22.01.2015 |
SHELL Slovakia ,s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150004
|
Údržba samostatných hnuteľných vecí-SŠ SMMK, Z31/4
|
54,00 |
s DPH |
27.01.2015 |
Šefčík Peter, Jablonov |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150005
|
Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/5
|
195,00 |
s DPH |
27.01.2015 |
MEDISON, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150006
|
Odobraté obedy január 2015-zamestanci SŠ SMMK , Z31/6
|
536,76 |
s DPH |
29.01.2015 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150007
|
Odobraté obedy január 2015-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/7
|
102,89 |
s DPH |
29.01.2015 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150008
|
Odobraté obedy 2015-žiaci samoplatcovia-SŠ SMMK, Z31/8
|
134,21 |
s DPH |
30.01.2015 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150009
|
Materiál a náhradné diely - SŠ SMMK, Z31/9
|
1 037,09 |
s DPH |
06.02.2015 |
ACOM PP, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150010
|
PHL-SŠ SMMK, január Z31/10
|
92,64 |
s DPH |
31.01.2015 |
SHELL Slovakia ,s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150041
|
TP mobil- marec 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/41
|
22,30 |
s DPH |
10.04.2015 |
CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150012
|
Revízie výťah január-marec 2015 - ,SŠ SMMK, Z31/12
|
166,86 |
s DPH |
09.02.2015 |
Schindler,výťahy a eskal. a.s. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150013
|
DDHM-vodná posteľ 120x200 MONO-SŠ SMMK, Z31/13
|
973,20 |
s DPH |
09.02.2015 |
Ramas Plus s.r.o Nitrianska Blatnica |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150011
|
Internetové služby marec 2015 SŠ SMMK, Z31/11
|
13,20 |
s DPH |
09.02.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150016
|
DDHM-opto vlákna so svet. zdrojom s RGB regulát., bublinkový valec Maxi-SŠ SMMK, Z31/16
|
936,00 |
s DPH |
20.02.2015 |
Ramas Plus s.r.o Nitrianska Blatnica |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.05.2015 |