|
Faktúra |
180005
|
DDHM- LED tlačiareň OKI MC 363dn-SŚ SMMK, Z31/05
|
213,90 |
s DPH |
25.01.2018 |
BAJAN company s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180004
|
PHL-január-SŠ SMMK, Z31/4
|
75,86 |
s DPH |
22.01.2018 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava; |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180012
|
Odobraté obedy január 2018-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/12
|
128,45 |
s DPH |
31.01.2018 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180013
|
Revízie výťahy-1.1. 2018-31.3.2018-SŠ SMMK, Z31/13
|
166,86 |
s DPH |
31.01.2018 |
Schindler,výťahy a eskal. a.s. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180014
|
Odobraté obedy žiaci-január 2018 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/14
|
181,55 |
s DPH |
31.01.2018 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180015
|
TP mobil- január 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/15
|
26,04 |
s DPH |
06.02.2018 |
CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
170219
|
Telefónne poplatky pevná linka -február 2018 SŠ SMMK, Z31/219
|
37,39 |
s DPH |
29.12.2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
Faktúra |
180017
|
Služby nevýrobnej povahy- január SŠ SMMK, Z31/17
|
11,23 |
s DPH |
31.01.2018 |
HOUR, spol. s r.o., Žilina |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180003
|
PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/3
|
0,77 |
s DPH |
22.01.2018 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180002
|
Služby spojené s realizáciou Verejného obstarávania komodít pre rok 2018-SŠ SMMK, Z31/2
|
60,00 |
s DPH |
10.01.2018 |
CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180001
|
Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/1
|
195,00 |
s DPH |
10.01.2018 |
MEDISON, s.r.o. Košice |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
170224
|
Vyúčtovanie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.1.-31.12.2017-SŠ SMMK,Z31/224
|
-259,20 |
s DPH |
31.12.2017 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
Faktúra |
170223
|
Služby nevýrobnej povahy- vedenie evidencie odpadov za IV Q 2017 SŠ SMMK, Z31/223
|
72,00 |
s DPH |
31.12.2017 |
Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
Faktúra |
170222
|
Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/222
|
16,94 |
s DPH |
31.12.2017 |
HOUR, spol. s r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
Faktúra |
170221
|
Tepelná energia-december 2017-SŠ SMMK, Z31/221
|
1 285,85 |
s DPH |
31.12.2017 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
Faktúra |
180007
|
Údržba výpočtovej techniky- január SŠ SMMK,/7
|
200,00 |
s DPH |
31.01.2018 |
BAJAN IT, s.r.o, Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
170220
|
Služby nevýrobnej povahy- december SŠ SMMK, Z31/220
|
18,00 |
s DPH |
31.12.2017 |
Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
24.01.2018 |
|
Faktúra |
140100
|
Údržba stavby 7-9/2014-SŠ SMMK, Z31/100
|
1 094,11 |
s DPH |
30.09.2014 |
Caritas Spiš, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
02.05.2015 |
|
Faktúra |
180033
|
Odobraté obedy žiaci-február 2018 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/33
|
135,40 |
s DPH |
28.02.2018 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
180019
|
Služby nevýrobnej povahy- január 2018 poskytnutie účovníckych služieb SŠ SMMK, Z31/19
|
350,00 |
s DPH |
08.02.2018 |
Mgr. Jana Bodnárová, Poprad |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |