|
Objednávka |
15/07
|
nákup levanduľa
|
|
s DPH |
21.02.2015 |
Agrokarpaty, s.r.o. |
SŠSMMK |
|
Mgr. Ing. Hrušovská Petríková - riaditeľka školy |
03.03.2015 |
|
Faktúra |
180085
|
PHL-apríl-SŠ SMMK, Z31/85
|
76,43 |
s DPH |
20.04.2018 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180072
|
PHL-marec-SŠ SMMK, Z31/72
|
174,89 |
s DPH |
09.04.2018 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180073
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/73
|
90,34 |
s DPH |
10.04.2018 |
TEHELŇA STOVA, spol. s.r.o.; Spišská nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180074
|
Služby nevýrobnej povahy- marec 2018 poskytnutie účovníckych služieb SŠ SMMK, Z31/74
|
500,00 |
s DPH |
11.04.2018 |
Mgr. Jana Bodnárová, Poprad |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180075
|
Telefónne poplatky pevná linka -máj 2018 SŠ SMMK, Z31/75
|
38,69 |
s DPH |
11.04.2018 |
BENESTRA, s.r.o, Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180076
|
Služby nevýrobnej povahy- marec SŠ SMMK, Z31/76
|
18,00 |
s DPH |
12.04.2018 |
Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180077
|
Tepelná energia-marec 2018-SŠ SMMK, Z31/77
|
1 243,56 |
s DPH |
12.04.2018 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180078
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/78
|
-15,16 |
s DPH |
13.04.2018 |
TEHELŇA STOVA, spol. s.r.o.; Spišská nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180079
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/79
|
25,42 |
s DPH |
13.04.2018 |
TEHELŇA STOVA, spol. s.r.o.; Spišská nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180080
|
Elektrická energia-marec 2018-SŠ SMMK, Z31/80
|
505,96 |
s DPH |
13.04.2018 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice-mestská časť- Staré Mesto |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180081
|
Služby nevýrobnej povahy- vedenie odpadov za I.Q 2018 SŠ SMMK, Z31/81
|
72,00 |
s DPH |
18.04.2018 |
Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180082
|
Údržba výpočtovej techniky SŠ SMMK, Z31/82
|
-19,50 |
s DPH |
18.04.2018 |
BAJAN company s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180083
|
Poistenie majetku za obdobie 1.5.20108-31.12.2018,SŠ SMMK, Z31/83
|
159,57 |
s DPH |
19.04.2018 |
Uniqa poisťovňa Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180084
|
PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/84
|
0,77 |
s DPH |
20.04.2018 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180086
|
Údržba stavby- apríl SŠ SMMK, Z31/86
|
1 407,00 |
s DPH |
20.04.2018 |
Gaduš Peter; Nemešany |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180070
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/70
|
323,09 |
s DPH |
06.04.2018 |
Ondrej Jarkovský, Spišská Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180087
|
Služby nevýrobnej povahy- marec SŠ SMMK, Z31/87
|
56,00 |
s DPH |
24.04.2018 |
Správa telovýchovných zariadení, Spišská Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180088
|
Refakturácia nákladov časopis Charita 3/2017 SŠ SMMK, Z31/88
|
3,40 |
s DPH |
25.04.2018 |
Spišská katolícka charita SNV |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180089
|
Semináre, školenia- SŠ SMMK, Z31/89
|
90,00 |
s DPH |
25.04.2018 |
Racio education Slovakia s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
11.05.2018 |