|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/7
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
3 953.96 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/1
|
Výpočtová a kancelárska technika
|
3 401.67 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2015/2
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
2 716.38 |
s DPH |
30.06.2015 |
|
SŠSMMK |
|
|
30.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/2
|
Detské ihrisko GIANT
|
2 554.00 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
19003
|
Nájomné za obdobie január-jún 2019, Z31/03
|
26 696,00 |
s DPH |
21.01.2019 |
Caritas Spiš, s.r. o, Spišské Podhradie |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.02.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/4
|
Údržba stavby-oprava strešného plášťa objektu C
|
21 901.00 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140134
|
Údržba stavby-SŠ SMMK,Z31/134
|
21 901,00 |
s DPH |
15.12.2014 |
TAUBER S.R.O. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
02.05.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/5
|
Preloženie elektrického merania a oprava elektrických rozvodov
|
1 890.44 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2015/1
|
Výpočtová a kancelárska technika
|
1 814.24 |
s DPH |
30.06.2015 |
|
SŠSMMK |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
210005
|
Ochranné prostriedky
|
1 500.00 |
s DPH |
04.02.2021 |
Chamomila, spol. s r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
15.02.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2015/3
|
Nákup školských a kancelárskych potrieb
|
1 455.95 |
s DPH |
30.06.2015 |
|
SŠSMMK |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
18211
|
Odobraté obedy september 2018-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/211
|
1 332.00 |
s DPH |
28.09.2018 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.10.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/3
|
Oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
1 173.37 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
150031
|
Tepelná energia-február 2015-SŠ SMMK, Z31/31
|
1 170.82 |
s DPH |
11.03.2015 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
180011
|
Odobraté obedy január 2018-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/11
|
1 161.00 |
s DPH |
31.01.2018 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18240
|
DDHM- počítač, monitor-SŚ SMMK, Z31/240
|
1 097.18 |
s DPH |
24.10.2018 |
BAJAN company s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.11.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/6
|
Nákup školských a kancelárskych potrieb
|
1 042.02 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
19008
|
Odobraté obedy január 2019-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/08
|
1 040.40 |
s DPH |
31.01.2019 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180021
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/21
|
1 008.00 |
s DPH |
31.01.2018 |
Gaduš Peter; Nemešany |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18269
|
Nájom-štvrtý štvrťrok SŠ SMMK, Z31/269
|
13 348.00 |
s DPH |
29.11.2018 |
Caritas Spiš, s.r. o, Spišské Podhradie |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
12.12.2018 |