|
Faktúra |
150114
|
Internetové služby október 2015 SŠ SMMK, Z31/114
|
13,20 |
s DPH |
09.09.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.09.2015 |
|
Faktúra |
150097
|
Elektrická energia-august 2015-SŠ SMMK, Z31/97
|
80,00 |
s DPH |
03.08.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
08.09.2015 |
|
Faktúra |
150110
|
Inf. nosiče učebné pomôcky-SŠ SMMK, Z31/110
|
1 232,68 |
s DPH |
09.09.2015 |
DOMINO A.S. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.09.2015 |
|
Faktúra |
150124
|
DDHM-kamerový systém-SŠ SMMK, Z31/124
|
1 600,00 |
s DPH |
31.08.2015 |
Lucia Mrlianova |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.09.2015 |
|
Faktúra |
150115
|
Odobraté obedy august 2015-zamestanci SŠ SMMK , Z31/115
|
39,76 |
s DPH |
31.08.2015 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.09.2015 |
|
Faktúra |
150109
|
Tepelná energia-august 2015-SŠ SMMK, Z31/109
|
238,56 |
s DPH |
07.09.2015 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
08.09.2015 |
|
Faktúra |
150107
|
Údržba výpočtovej techniky-SŠ SMMK, Z31/107
|
198,00 |
s DPH |
31.08.2015 |
ACOM PP, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
08.09.2015 |
|
Faktúra |
150104
|
PHL- poplatok za kartu SŠ SMMK, Z31/104
|
0,77 |
s DPH |
20.08.2015 |
SHELL Slovakia ,s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
08.09.2015 |
|
Faktúra |
150103
|
Údržba výpočtovej techniky-SŠ SMMK, Z31/103
|
513,00 |
s DPH |
20.08.2015 |
ACOM PP, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
08.09.2015 |
|
Faktúra |
150102
|
Kancelársky materiál-SŠ SMMK,Z31/102
|
130,09 |
s DPH |
18.08.2015 |
SEVT, A.S. PREV.SK.TLACIV Banská Bystrica |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
08.09.2015 |
|
Faktúra |
150101
|
Materiál a náhradné diely-SŠ SMMK, Z31/101
|
560,60 |
s DPH |
12.08.2015 |
ACOM PP, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
08.09.2015 |
|
Faktúra |
150100
|
Internetové služby september 2015 SŠ SMMK, Z31/100
|
13,20 |
s DPH |
10.08.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
08.09.2015 |
|
Faktúra |
150099
|
TP mobil- júl 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/99
|
27,38 |
s DPH |
10.08.2015 |
CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
08.09.2015 |
|
Faktúra |
150098
|
Tepelná energia-júl 2015-SŠ SMMK, Z31/98
|
238,56 |
s DPH |
10.08.2015 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
08.09.2015 |
|
Faktúra |
150108
|
Refakturácia nákladov jún-júl 2015 SŠ SMMK, Z31/108
|
98,64 |
s DPH |
31.07.2015 |
Spišská katolícka charita |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
08.09.2015 |
|
Faktúra |
150112
|
Elektrická energia-september 2015-SŠ SMMK, Z31/112
|
80,00 |
s DPH |
09.09.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
22.09.2015 |
|
Faktúra |
150106
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/106
|
220,00 |
s DPH |
31.07.2015 |
Michal Ščur |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
08.09.2015 |
|
Faktúra |
150105
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/105
|
480,00 |
s DPH |
31.07.2015 |
Michal Ščur |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
08.09.2015 |
|
Faktúra |
150096
|
Informačné nosiče učebné pomôcky- detské časopisy-SŠ SMMK-Z31/96
|
10,45 |
s DPH |
31.07.2015 |
Slovenská pošta |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
08.09.2015 |
|
Faktúra |
150095
|
Revízie výťah júl-september 2015 - ,SŠ SMMK, Z31/95
|
166,86 |
s DPH |
31.07.2015 |
Schindler,výťahy a eskal. a.s. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
08.09.2015 |